我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
问题已解决
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84785035 | 提问时间:2023 01/19 20:07
根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,以及《企业所得税税前扣除办法》,对于研发费用可以享受加计扣除政策,但有两点必须满足:第一,研发费用中只有详尽记录、陈述真实、体现合理性,并在符合税务登记管理要求的费用可以享受税前扣除;第二,研发费用应在《企业所得税计算表》中按照规定填报,并附调整说明书。
拓展知识:除了享受研发费用的税前扣除政策,还可以享受技术开发费的增值税抵扣,即在增值税纳税申报中,可以通过“科技活动税收优惠”抵扣“技术开发费”税收基数,从而节约企业的税收成本。
2023 01/19 20:14
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