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#实务#
老师好,我们是一家小规模纳税人企业。之前收了别家公司18万,我记账是这样记得:借银行存款180000,贷:预收账款180000。4月份给对方总共开普票180000,税额是免税的,我记账是是这样记得:借预收账款180000,贷主营业务收入180000。但刚才老会计说我这样不对,必须把税记上,然后把记得税再计入到营业外收入。我不太明白什么意思,请问老师我该如何记账?是记:借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷:应交税费-应交增值税销项税5242.7 然后再:借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷:营业外收入5242.7吗?
84785018 | 提问时间:2023 01/18 19:59
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
是的,你的做法是正确的。把原有的记账调整为借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷应交税费-应交增值税销项税5242.7,借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷营业外收入5242.7这样记账是正确的。 拓展知识:增值税销项税是属于企业应交的税费。根据《征收管理法》规定,企业每卖出一笔产品,需要缴纳一定比例的增值税。需要注意的是,企业应该把在销售时预收的增值税记入“应交税费-应交增值税销项税”,然后把增值税计入营业外收入,才是正确的记账方法。
2023 01/18 20:05
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