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去年开的普票 今年红冲了 重新开了一张 增值税怎么申报 要把红冲的抵消吗
84785035 | 提问时间:2023 01/18 19:19
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
对于在去年开出的普票,今年红冲重开一张增值税税票进行申报的情况,有两种情况,需要认真按照相应的情况实施: 一、红冲票的销售方和购买方都是增值税一般纳税人的,则红冲的税票可以抵扣,填写红字发票应纳税额为0,并在税票抵扣明细中,填写相应的抵扣金额,计入本期应纳税款减免额的计算中,减免税款。 二、红冲票的销售方或购买方不是增值税一般纳税人的,则红冲的税票无法抵扣,填写红字发票应纳税额归0,不影响本期应纳税款数额,但需注意不录入税票抵扣明细,不计入本期应纳税款减免额的计算中,不减免税款。 总之,在申报增值税的时候,无论红冲的票据是否可以抵扣,都要认真准确的填写,避免产生不必要的税款问题。拓展知识:红冲发票是增值税税务登记的必要收入凭证,有效期为3年。红冲发票的经济效益在于可以用于抵扣增值税应纳税款,以及财务核算与财产报告等。
2023 01/18 19:27
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