7月份的发票没有做账,导致财务账销项税和报税金额不一致,应该怎么处理?
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84785036 | 提问时间:2023 01/18 11:09
处理7月份的发票没有做账产生的财务账销项税和报税金额不一致的情况,应当先补录7月份的发票,再进行账销项税和报税金额的核对,完善从7月份开始的财务记账,最后进行财务报表的归集,最终确保账销项税和报税金额相符合。另外,记账时应尽量避免粗心大意,积极检查发票信息,加强对账工作,以防此类事件发生。
财务上有一项理论叫先进先出原则,即“先进入的款项优先出去”,这也是企业经营中必不可少的基本原则之一。了解先进先出的原则可以帮助企业更好地进行财务管理,有效地把握收支,更有助于避免出现账销项税和报税金额不一致的情况。
2023 01/18 11:18
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