向老师,我们采购货物对方开给我们13个点的专票,我们实际支付10个点,这怎么做账?
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84784993 | 提问时间:2023 01/18 11:00
如果我们采购货物,对方开给我们13个点的发票,但实际支付10个点,则需要进行处理的科目有应付账款、进项税额抵扣及预付款等。
1. 应付账款:发生13元的采购货物应付账款,借:应付账款13元贷:银行存款13元
2. 进项税额抵扣:存在3元税额,因实际支付金额只有10元,因此财务需要记录存在3元的进项税额,借:进项税额抵扣3元贷:应付账款3元
3. 预付款:实际支付金额只有10元,因此财务需要记录存在3元的预付款,借:预付款3元贷:银行存款3元
总而言之,13元的采购货物,发生应付账款及进项税额3元,预付款3元,最终实际付款10元。拓展知识:税金在会计核算中,税金分两种:主营业务税金,如增值税、所得税等;非主营业务税金如税收返还、如消费税、资源税等。
2023 01/18 11:06
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