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#实务#
老师,我们代商家卖了100元,退给商家90元,扣了10元服务费,是直接按无票收入申报纳税?还是开10元服务费发票给商家?
84784999 | 提问时间:2023 01/17 19:02
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
如果是您给商家开发票,则应按有票收入申报纳税,发票内应注明服务费10元;如果您不给商家开发票,则应按无票收入申报纳税。
2023 01/17 19:14
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