老师,送货单是11月的,开发票和付款都是12月的,这样送货单全都是11月,我 要按照11月做账冲红,太麻烦了,工作量很大,我能不能把11月送货单和12月的发票放到12月做账,
问题已解决
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84785020 | 提问时间:2023 01/17 19:01
你可以把11月的送货单与12月的发票进行分类,先填写11月的送货单,然后处理12月的发票,再进行统一的账冲红处理。这样可以有效的降低工作量。
2023 01/17 19:10
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