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#实务#
公司取得两张异常凭证是在21年8月份,但是税务通知书是在7月份,按税务局要求在电子税务局更正了8月份增值税报表作进项税额转出了,现在7月份如何申报,申报的时候显示异常凭证与申报数据不符,对比异常
84784971 | 提问时间:2023 01/17 16:51
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
由于公司取得两张异常凭证是在8月份,而税务通知书却是在7月份,在电子税务局按照税务局的要求对7月份的增值税报表作进项税额的转出时,就会出现异常状况,即申报的时候显示异常凭证与申报数据不符。为了解决这一问题,可以先查证异常凭证,确定真实情况,并将诸多发票放在一起作对比,查证发票及税收缴纳状况,弥补遗漏,以确保申报数据的准确性。同时,在每次申报时,应该定期递交相关凭证,这样才能有助于减少异常现象的出现,从而避免出现申报数据不符的情况。 此外,为了更好的管理发票的相关信息,也可以利用ERP系统来进行信息记录,这样可以更好地实现发票信息的管理,更好地实现增值税报表的申报,有助于避免异常凭证与申报数据不符的情况出现。
2023 01/17 16:55
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