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老师你好,一般纳税人红冲了一张6月份的专票,后面又重新开(之前的税款已缴),现在申报怎么需要缴税款呢?
84785027 | 提问时间:2023 01/17 10:00
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
首先,对于红冲的发票,纳税人在申报时需要进行跨月累计处理,也就是把之前红冲的发票实际计入上个月的税款缴纳,再将之后重新开的发票计入本月税款缴纳。具体来说,纳税人需要把上一月红冲的发票税额减去,再把下一月新开发票税额累计计入,从而实现跨月累计处理。以案例为例,纳税人做红冲处理了6月份的专票,那么他应该把这张发票的税额减去,然后累计到7月份的税款中去,最终7月份的税款缴纳就包括6月红冲发票的税额。 拓展知识: 此外,在分析税款的时候,纳税人也可以根据税收优惠政策,在按规定的时间内把上次红冲发票的税额减免掉,以节约个人或企业的财务负担。
2023 01/17 10:11
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