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#实务#
12月没有销项票,但是有进项票,以前会留到下个月再勾选抵扣,那现在涉及到跨年度,我是留着下次抵扣还是现在就勾选?怎么做账? 10月份有一张发票忘记作废了,已经入账,也涉及到跨年,我应该怎么做账?
84784969 | 提问时间:2023 01/16 11:31
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你需要抵扣的时候再认证就可以的,没有认证的发票做到应交税费待认证,这个跨年的没有关系,不影响。
2023 01/16 11:33
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