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#实务#
老师,你好,请问一下以前年度的应收账款错误计入其他应付款了,现在改怎么调整呀?
84785035 | 提问时间:2023 01/15 23:21
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
首先,要调整以前年度的应收账款错误计入其他应付款的情况,应首先按照记账准则和会计处理相关规定,将以前年度的应收账款由其他应付款调整回应收账款,然后将借方调整金额利润分配科目与应收账款调整后的贷方金额相抵,这样就可以将原来的错误调整回正确的位置了。 另外,还应注意到,应收账款余额发生变动,就需要考虑账面应收余额是否与实际的应收余额是否一致,发现不一致的话,就要对其余额作按照账面应收余额与实际应收余额的差额作出相应调整。 此外,在没有完全付清应收账款前,一般都要根据应收账款的有效性与账面余额作出相应的更新,以确保其正确性。最后,调整后要制作相应的调整凭证,以便将其划入下一个会计期间,以备会计审计时作出相应处理。
2023 01/15 23:28
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