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#实务#
一项工程,付款时转入了在建工程,现在验收了要转固了,但是发票要下个月到,有金额,分录该怎么做?
84784973 | 提问时间:2023 01/15 18:23
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
应将未收取到的发票金额,作为应收账款准备金计入,而不是作为在建工程计入。 分录应为: (1)银行存款增加: 付款金额(银行存款)XXXX (2)应收账款准备金增加: 付款金额XXXX (3)在建工程减少: 付款金额XXXX 拓展知识: 应收账款准备金主要是指企业准备收取某些未收取到的应收账款金额,用于对付未来企业可能收取到的应收账款,因为付款已经发生,但是未收到发票,所以不能直接将该金额计入在建工程,而是先计入应收账款准备金,此时,企业的应收账款准备金的增加将会随着银行存款的增加而增加,在收到发票的时候,再将这笔金额转入在建工程。
2023 01/15 18:32
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