老师,金蝶专业版我就想反结账怎么操作
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785035 | 提问时间:2023 01/14 17:36
金蝶专业版要反结账的话,首先需要完成的是按照结账的流程执行,在进行核算准备的时候按照结账准备的要求完成,如录入凭证、登记凭证、制作账务报表等操作。
操作步骤:
1、在金蝶中点击“凭证”选项;
2、在凭证页面中点击“反结账按钮”;
3、出现系统提示弹窗,在弹窗里点击“确定”进行反结账;
4、反结账完成,点击“保存”按钮,完成本次反结账操作。
此外,在进行反结账操作的时候,要对本期结账的凭证、账务报表、数据文件等资料进行核实,确保操作的准确性。也要注意每次反结账操作工作历史记录,以确保数据与审计文件的一致性,保障账务操作的准确性和完整性。
拓展知识:反结账是指在结账后,出现实际发生出入与账面有出入时,对结账后的账务数据进行逆期改正操作,即取消原结账,重新登记凭证,制作账务报表,结账,弥补实际发生数和账面数的差额,实现账面的准确性。
2023 01/14 17:42
相关问答
查看更多最新问答
查看更多