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上月留底退税多转出的调整进项税额,这月要在申报增值税申报表里如何填写,税务局那边允许这月申报的时候调整,但没说填哪里
84785018 | 提问时间:2023 01/14 11:45
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
上月留底退税多转出的调整进项税额本月可以在申报增值税的月度销项发票和进项发票核定表上进行调整,具体步骤如下: 1、调整完上月留底退税多转出的调整进项税额后,增值税的月度销项发票和进项发票核定表的金额,即在税额字段进行编辑,特别要注意该月未入账的往来发票应由未入账减少,并在契税抵扣中专项附加扣除字段进行填写; 2、在增值税纳税申报表中,需要在第三栏调整项中填写上月留底退税多转出的调整进项税额,注明原因; 3、在增值税纳税申报表中,根据上述调整,请将本月应纳税额合计数和本月应补(退)税额合计数进行相应调整,完成增值税月度结转。 以上就是有关如何填写上月留底退税多转出的调整进项税额的方法,同时,建议财务人员务必全面记录调整后的凭证及其调整原因,以备税务机关查询核查。拓展知识:税务机关做出结论后,按照财政部、国家税务总局有关规定,增值税的月度销项发票和进项发票核定表由专人建档管理,并经过年审、月审和变更审核。
2023 01/14 11:52
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