老师好!我们在2021年12月劳务发票付款给对方了,但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款;在2022年1月收到发票做分录:借:销售费用-劳务费用,贷:其他应收款,老师,这个分录对吗?当时没有暂估成本,怎么写正确分录?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2023 01/14 10:48
这样处理,可以的。费用确认在了22年。
2023 01/14 10:49
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