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#实务#
老师,请问一下,例如7月计提工资1万,8月工资发放9000,剩下的1000我可以留到10月吗.10月发工资1万。10月的账务处理可以这样写吗: 借:应付职工薪酬1000元 管理费用9000元 贷:银行存款10000元
84785018 | 提问时间:2023 01/13 11:24
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
按照企业会计准则的规定,在7月份确定应付职工薪酬10000元,8月实际发放9000元,10月追加发放薪酬1000元的情况下,账务处理应如下:7月确定应付职工薪酬10000元借贷账务;8月发放9000元时,应付职工薪酬借1000元,银行存款贷9000元;10月发放薪酬1000元时,应付职工薪酬贷1000元,银行存款借1000元。 在实际操作过程中,要结合财务实际情况,正确处理好借贷方向。负债与贷方账户应当同时计入,否则会出现对账不平的情况。此外,企业在记账过程中应当严格按照财务核算分类账类,具体分类账类如“应付职工薪酬”、“银行存款”等,以便实现资金准确及时的运用。
2023 01/13 11:35
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