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#实务#
老师,应收账款应收58600,客户只给转58000,那600应该怎么平账呢
84785027 | 提问时间:2023 01/12 17:02
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
平账应当遵循企业定义的平账凭证,根据实际情况记账,将应收账款改为58000,对应应付账款中存在600负值,根据凭证类别创建应收折让凭证,与预付款中存在600正值之收款核销,完成平账。拓展知识:财务平账是把会计处理到但未完成的临时账目完成处理,并及时录入凭证的过程,以建立正确的账务档案为最终目的。平账应当遵循企业财务管理政策规定的平账凭证,分清款项的属性,考虑到不同的会计核算,进行凭证的选择和编制,平账及时应将临时账目完成处理,以确保准确完整的账务档案。
2023 01/12 17:10
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