老师,上月做了无票收入,这月开了票账务处理怎么做?
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84784993 | 提问时间:2023 01/11 19:47
首先,处理上月的无票收入,应从月末结转上月账务开始。首先,根据上月的无票收入数据进行汇总,并将无票收入的金额和成本统计到当月的账务报表中;其次,将收入从无票收入账户结转至上月收入账户,以加强审计的依据;最后,根据上月应付款和实付款金额,将结转收入帐户里的资金支付给供应商。
处理本月的票账务,则是对收到的发票及其应付金额进行登记,并将发票金额从账务报表中调整至正确的账户。此外,本月的票账务还包括登记应付账款,将付款转至供应商账户以及登记应收款的来源,将实际付款金额登记到账务报表中。
拓展知识:无票收入是指供应商给企业提供货物或服务,但不提供发票的收入。企业在记账时,并不是针对发票账款进行处理,而是根据实际收到的金额进行登记,可以把这种收入叫做“无票收入”。
2023 01/11 20:01
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