2020年应付款发票在9月已开,我们没有挂应付款,这笔钱已2020年10月已付,现在财务软件账不平。现在2023年怎么入账?
问题已解决
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84785043 | 提问时间:2023 01/11 16:57
你好,我们没有挂应付款,需要先补做入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
这笔钱已2020年10月已付,然后做付款分录
借:应付账款,贷:银行存款
2023 01/11 16:58
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