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#实务#
2020年应付款发票在9月已开,我们没有挂应付款,这笔钱已2020年10月已付,现在财务软件账不平。现在2023年怎么入账?
84785043 | 提问时间:2023 01/11 16:57
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,我们没有挂应付款,需要先补做入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 这笔钱已2020年10月已付,然后做付款分录 借:应付账款,贷:银行存款 
2023 01/11 16:58
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