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上月留底200做了分录 借 应交税费 未交增值税200贷应交税费 转出多交200。这个月销项1000进项300。应交增值税500 应该怎么做分录
84785020 | 提问时间:2023 01/11 16:20
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
这个分录应该如下: 一、实现本期分录: 1. 借:销项税额1000 2. 贷:应交增值税500 3. 借:进项税额300 4. 贷:应付税额300 二、未交税费实现抵冲: 1. 借:应付税额200 2. 贷:未交增值税200 拓展知识: 分录是企业根据不同科目余额变动的方向把收支变动通过借贷进行记账的过程,是实现财务报表的基础记账和证明科目余额变动情况的必要环节。分录-是财务实施记账的基础,也是财务报表的基础,财务报表上的会计科目和金额都是由分录确定的,正确的分录对精确的记账和进行财务报表的编制有着重要的意义。
2023 01/11 16:28
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