如果当月还没有增值税申报,期间收到的红字发票,需要当月增值税申报的时候进项转出吗
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84784990 | 提问时间:2023 01/11 13:04
是的,期间收到的红字发票,需要在当月增值税申报时进项转出。当月增值税申报时,应确认本期发生的红字发票是否属于本期申报,如果属于本期申报,则按照业务发生日期归入本期增值税申报表,把红字发票作为计入本期税负的进项税额转出。红字发票应当抵扣本期应纳税额,不得以空抵税的方式转出,否则会被税务机关调整。此外,红字发票可能会存在抵扣前后发票时间不可抵扣的情况,有可能会使计算的税额不准确,从而影响纳税义务人的利益,因此,在申报增值税时,纳税义务人应对有可能影响税款的正确性的凭证和情况进行充分核实。
2023 01/11 13:12
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