老师,要清同一家公司的往来账,其他应收款1500万、其他应付款1000万;差额其他应收款和应付差额为500万,要用500万来清理往来账,怎么做账务处理呢?
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84784999 | 提问时间:2023 01/11 10:12
账务处理应该按照账务规定来进行计算。500万元差额往来账,可以分两步进行处理:
1、其他应付款1000万元,根据账务规定,可以先在往来账中录入1000万元。首先在贷方录入1000万元,贷方明细可以为“其他应付款”;然后在借方录入1000万元,借方明细可以为“往来账”,表示欠下一笔往来款1000万元。
2、其他应收款1500万元,根据账务规定,可以在往来账中录入1500万-1000万=500万。首先在借方录入500万元,借方明细可以为“其他应收款”;然后在贷方录入500万元,贷方明细可以为“往来账”,表示收到一笔往来款500万元。
拓展知识:往来账是指企业与客户或供应商之间的经济交易,是企业中收支款项最。账务处理必须按照账务规定来进行,确保账务数据准确。
2023 01/11 10:22
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