上月我有一张专票抵扣了,刚接到通知,说那个专票备注有错,给开了红字发票和正确的发票。因上月已抵扣,这个月报税时,红字发票做在了进项税转出,新发票正常抵扣。我想问,这红字发票应该怎么做账。前辈让我做进项税转出,不知道咋做。还有就是没跨年,只跨月。
问题已解决
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84784988 | 提问时间:2023 01/11 09:38
你好,借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出,你是之前做了库存商品的吗?
2023 01/11 09:42
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