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#实务#
老师,能不能问一下,上月销售货物1500,这个月对账发现价格高了,应该是1300,那这个200的差额应该怎么做分录呢? 我做的是,借:主营业务成本200贷应收账款200
84784971 | 提问时间:2023 01/11 08:59
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
这个分录应该是借:主营业务成本200元,贷:应收账款200元,这种做法是指明上月销售的商品价格高了,当前应收账款也比原定价格高,差额也应该用此方法做分录。 拓展知识:在分录过程中,要对比应收账款实际收到的钱和预期收到的钱,如果发现与预期不符,可以做差异分录,把变化的金额放在应收账款上。
2023 01/11 09:06
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