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#实务#
隔月挂账红冲的发票怎么做账
84784958 | 提问时间:2023 01/10 15:47
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
隔月挂账红冲的发票做账时,需要按照会计凭证的编制程序,对账务进行记录,归类和汇总。一般情况下,需要做如下操作: 第一步:红冲前的发票,分别记录原有的应收、应付、收入和成本等账务; 第二步:先将红冲后的发票记账,按相对应的科目,将数额由正调至负,或者反之; 第三步:再把红冲前的发票记账,将数额填回原值; 第四步:最后,检查两张发票的账务金额是否一致,如果不一致,需再做有效的调整。 财务经理需要根据会计编制准则,对凭证中的账务进行归类和记录,以便对账务的正确性和完整性进行检查。拓展知识:凭证编制法是会计活动中编制凭证的依据,它指定了凭证中哪些内容是必须的,哪些内容是可选的,以及凭证中内容的格式和顺序。会计凭证编制法是实施会计管理的重要准则,它是会计工作的基础和保证,确保了会计记录的真实、准确、完整性。
2023 01/10 16:02
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