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#实务#
老师,我们有个劳务结算,之前预付给了个人,现在他们公司统一开票并把余款结算给公司,怎么做账?
84785029 | 提问时间:2023 01/10 14:20
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:其他应收款 贷:银行存款 然后开票的时候 借:应付职工薪酬---劳务费 增值税 贷:其他应收款
2023 01/10 14:24
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