老师,请问我10月暂估成本入库,借:库存商品12000,贷:应付账款—暂估12000,然后结转了成本,借主营业务成本12000,贷:库存商品12000,然后11月收到发票12000,但是里面包含库存商品10000,主营业务成本2000;这个时候我该怎么做账务处理,结转的成本要不要红冲,具体分录应该怎么写
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间:2023 01/10 12:39
同学你好
借:应付账款—暂估
贷:应付账款—供应商
2023 01/10 12:40
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