我公司是一般纳税人,上月开错发票,本月冲红,但就开了这么一张负数发票,导致本月收入是负数,销项税额在申报的时候变成了留抵税额,怎样做分录,主要是销项税额如何做分录?现在反向做的分录,收入、销项税额都是对着的,但是,负数的销项税额不知道如何处理
问题已解决
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84784960 | 提问时间:2023 01/10 11:04
你好; 你红冲收入 ; 你 是跨年红冲吗 ; 你什么准则的
2023 01/10 11:05
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