我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?
问题已解决
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#实务#
84785007 | 提问时间:2023 01/09 11:21
同学你好
暂估入库的不暂估进项税的呀
2023 01/09 11:22
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