我这儿有一家既是供应商,又是客户的,比如说作为客户时,客户欠我们40万,作为供应商,他这个月份又开了30万的发票给我,我应该怎么做会计分录去抵消这30万呢?我这边是应收和应付先分别做账的,然后做完需要做个对冲的会计分录 具体的一整套分录可以提供下吗?
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:2023 01/09 10:23
可以的,你可以先做应收账款的会计分录,即:
1. 客户应收账款:借:应收账款 40万
贷:银行存款 40万
2. 供应商应付账款:借:银行存款 30万
贷:应付账款 30万
3. 对冲会计分录:借:应收账款 10万
贷:应付账款 10万
2023 01/09 10:34
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