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老师,我22年8月份入账了一张管理费用8000元,当时没有付款,然后23年1月份对方给我们减免了3000元,我们1月份把之前有张3000的发票退给对方了,现在我账要怎么处理呀?
84784952 | 提问时间:2023 01/09 09:18
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个1月份的时候,你收到这个红字发票,直接在本月做红字会计分录就可以。
2023 01/09 09:20
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