老师,我22年8月份入账了一张管理费用8000元,当时没有付款,然后23年1月份对方给我们减免了3000元,我们1月份把之前有张3000的发票退给对方了,现在我账要怎么处理呀?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784952 | 提问时间:2023 01/09 09:18
你好,这个1月份的时候,你收到这个红字发票,直接在本月做红字会计分录就可以。
2023 01/09 09:20
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 7天前