老师,你好,我想请问一下,我司是一般纳税人,2022年1月份的时候有三张专票的的税率开错了,两张13%开成了1%,一张6%开成了1%,申报的时候,比对不通过,所以在申报的时候全按13%的税率做了申报,缴了税款,在2月份的时候开了负数发票冲红,又开了正数发票,但是在2月又有了进项抵扣了税款,所以我想问一下,那一月份实际比发票上多缴的税款怎么做账务处理呢?
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间:2023 01/07 11:14
申报的时候按正确的税率来申报就可以
多交的都在申报表里有的
2023 01/07 11:16
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