老师,请问前期确认的未开票收入,已申报纳税。
本期又开票了,需要如何账务处理,如何申报呢?
问题已解决
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84784976 | 提问时间:2023 01/06 13:11
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费,
然后再未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
2023 01/06 13:12
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