老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785045 | 提问时间:2023 01/06 11:58
你好,那你只做一部分红冲的就可以的,借应付账款贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本,
借工程施工
贷应付账款
借主营业务成本
贷工程施工。
2023 01/06 12:00
相关问答
查看更多最新问答
查看更多