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#实务#
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
84785045 | 提问时间:2023 01/06 11:58
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你只做一部分红冲的就可以的,借应付账款贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本, 借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工。
2023 01/06 12:00
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