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#实务#
想问下2022年9月份我们公司取得了一张增值税专用发票并且当月已入账但是进项税额没有抵扣,12月份想抵扣才发现发票税号给我开错了,不能抵扣了,对方23年1月给我们重新开票,但是之前做的账,怎么做账务处理呀,
84784991 | 提问时间:2023 01/05 11:21
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
2023 01/05 11:22
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