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#实务#
1月份计提工资,借管理费用\\工资8000,冬季取暖费借,管理费用\\职工工资\\福利费1000,贷:应付职工薪酬\\工资9000元,贷方,没有分应付职工薪酬\\福利费1000,贷,应付职工薪酬\\工资8000,这怎么办?发的时候,借应付职工薪酬\\工资9000,这又怎么办?
84784947 | 提问时间:2023 01/04 06:48
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好您这个是什么意思?
2023 01/04 06:48
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