那么老师我们进项120万,销项是100万,这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
问题已解决
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#实务#
84785024 | 提问时间:2023 01/03 19:28
是
借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
借应交税费应交增值税转出未交增值税120
贷应交税费应交增值税进项120
2023 01/03 19:29
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