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#实务#
您好老师是这样的,我这个月的进项多了销项税三千多,然后我申报增值税时在附表一上做了未开票收入。然后我下个月是否要补开发票?然后下个月申报增值税时应该怎么弄?
84785040 | 提问时间:2023 01/03 15:04
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个直接补开就可以
2023 01/03 15:05
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