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#实务#
老师,我想问一下,我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款,贷主营业务收入-货物收入了,我们七月份收到了10333.02的钱,他扣掉了489.8的电费,这个489.8给开发票了,那我七月份怎么做分录呢?
84785021 | 提问时间:2023 01/02 18:51
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
2023 01/02 18:52
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