老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?我们是零库存,必须要用库存商品过渡吗?
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#实务#
84785021 | 提问时间:2023 01/01 20:41
您好
可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本
必须要用库存商品过渡下
2023 01/01 20:41
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