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#实务#
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
84785021 | 提问时间:2023 01/01 19:24
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学,可以的。 你之前计入库存商品等等,后面有收入时再统一转入成本。
2023 01/01 19:30
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