我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
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84784996 | 提问时间:2022 12/30 09:30
你好; 发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷 管理费用-暂估 ; 借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位
2022 12/30 09:31
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