你好,老师,我结转增值税的时候有个负数不知道怎么消除。例如:利润本月销项税500,进项税认证了505.差额5怎么做分录呢?
借:应交税金-应交增值税-销项税额500
应交税金-应交增值税-( ? )
贷:应交税金-应交增值税-进项税额505
问题已解决
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#实务#
84784956 | 提问时间:2022 12/29 15:49
同学你好
这个问号是5
2022 12/29 15:52
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