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#实务#
你好,老师,我结转增值税的时候有个负数不知道怎么消除。例如:利润本月销项税500,进项税认证了505.差额5怎么做分录呢? 借:应交税金-应交增值税-销项税额500 应交税金-应交增值税-( ? ) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额505
84784956 | 提问时间:2022 12/29 15:49
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个问号是5
2022 12/29 15:52
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