老师,上个月在做进项税时多算了,在本月的增值税申报时发现了这个问题,并且更正了。那么就导致实际账面的应交未交增值税要小于申报的增值税。
这个月可以冲销上个月做错的进项税那笔账,重新录入正确的分录,然后把上个月多计提的进项税在做一笔结转的分录吗?借:应交税费转出未交增值税,贷:应交税费进项税,借:应交税费未交增值税 ,贷:应交税费转出多交未交增值税。
问题已解决
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#实务#
84784971 | 提问时间:2022 12/26 22:38
你好,多做的进项分录怎么做的?
发生额
不看结转的
2022 12/26 22:40
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