请问老师,本公司项目**别人公司,我合作成本单位开部分成本,另外会让成本单位多开部分,算2税金,这块分录怎么做?(其实我主要是成本发票这块不会做了)例如:本公司项目100,付**费17,实际成本50,另多开成本10(花了2买),提现7(工资)
问题已解决
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#实务#
84784949 | 提问时间:2022 12/23 23:40
同学您好,多开的成本就直接根据发票做借营业成本贷应付账款
2022 12/24 00:26
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