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#建筑#
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
84785018 | 提问时间:2022 12/23 16:38
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
先更正21年的财务报表,然后再重新汇算
2022 12/23 16:39
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