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#实务#
您好老师再问一下加计抵减分录,借:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减,贷:其他收益。借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减。分录是不是这样做的?其他收益科目年末用不用结转?
84785009 | 提问时间:2022 12/15 11:59
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,同学,不需要 结转
2022 12/15 11:59
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