事业单位员工2022年出差,已借支差旅费,2023年才拿发票来报销,财务会计和预算会计分别怎么分录。
问题已解决
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#事业单位#
84784957 | 提问时间:2022 12/06 14:06
你好。
事业单位出差回来报销差旅费会计分录:
如果没有向单位借钱
借:事业支出-差旅费,
贷:库存现金。
借出时
借:其他应收款,
贷:库存现金。
报销时
全部花完
借:事业支出-差旅费,
贷:其他应收款。
有剩余现金
借:库存现金,
事业支出-差旅费,
贷:其他应收款。
补款时
借:事业支出-差旅费,
贷:库存现金,
其他应收款。
2022 12/06 14:27
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