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本月销项税额有16万、进项税额有20,认证抵扣了15.5万,应该怎样做分录
84784954 | 提问时间:2022 12/04 08:17
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好! 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税0.5万 贷:应交税费-未交增值税0.5万 未认证抵扣的进项可以不做账,或者记入待认证进项
2022 12/04 08:18
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