请教下期末调汇问题。比如 应收USD100,月初汇率是7.1,开发票的时候直接开成CNY710,备注USD100汇率7.1。 客户付款是USD100。分录,确认收入,借 应收 USD100*记账汇率7 =700 借财务10 贷 收入 710 。收款后,借 银行—美金户 USD710,贷 应收 USD100。然后呢?到了月底,是否还要做期末调汇?分录是?
问题已解决
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#实务#
84784961 | 提问时间:2022 12/02 10:47
您好。外币需要折算本位币(按企业对应处理原则是期初汇率折算?),
2022 12/02 10:49
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